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企業(yè)所得稅年度匯算清繳需要向稅務(wù)局提供材料。需要哪些信息和陳述?以下是丁丁鳥(niǎo)組織的相關(guān)內(nèi)容。讓我們一起來(lái)了解一下。
所得稅最終結(jié)算需要下列報(bào)表:
(一)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表及其附表。
(2)財(cái)務(wù)報(bào)表。
(三)備案事項(xiàng)的相關(guān)信息;
(四)總公司及其子公司的基本情況、納稅方式和預(yù)繳稅款情況。
(5)雙方簽訂的委托中介機(jī)構(gòu)代理納稅申報(bào)包括納稅調(diào)整的代理合同。根據(jù)計(jì)算過(guò)程中報(bào)告已經(jīng)發(fā)出和分發(fā)的原因,機(jī)構(gòu)將相應(yīng)調(diào)整金額。
(六)關(guān)聯(lián)方涉及業(yè)務(wù)人員往來(lái)的,還應(yīng)提交《中華人民共和國(guó)中國(guó)企業(yè)發(fā)展關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告表》。
(七)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求的其他補(bǔ)充資料。
所得稅匯算清繳期。
企業(yè)所得稅匯算清繳是指納稅人自納稅年度終了之日起5個(gè)月內(nèi),即5月31日前,依法自行計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納稅所得額和所得稅額,按季度或按月預(yù)繳確定補(bǔ)充退稅額,并向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送上述申報(bào)表等表格的行為。
結(jié)算支付對(duì)象:
1、對(duì)企業(yè)實(shí)施審計(jì)催收。
2、執(zhí)行核定的企業(yè)應(yīng)納稅所得額。
實(shí)行核定定額征收企業(yè)所得稅的企業(yè)不予匯算清繳。